{
 "canonical_id": "sf-20161209-1503#paragraf-22",
 "canonical_url": "https://lovspor.no/forskrift/forskrift-om-pensjonsforetak/paragraf/22/",
 "heading_id": "22",
 "language": "no",
 "links": {
  "parent": "https://lovspor.no/forskrift/forskrift-om-pensjonsforetak/"
 },
 "provenance": {
  "renderer_version": 8,
  "representation_hash": "c97b4410531338d007cf1dd30b07e7f1e05d9848de188d826a3442c4ff181af9",
  "retrieved_at": "2026-07-30T18:17:57.344275+00:00",
  "source_revision": "a2fba06569b8c38bc6677ec5fa6470367167dad0",
  "xml_hash": "47e34bed24b6f96ba431e03cac574a27d083d1575769fd4df1307121da8150de"
 },
 "ref_id": "forskrift/2016-12-09-1503",
 "schema_version": "1",
 "slug": "forskrift-om-pensjonsforetak",
 "source": {
  "dataset": "gjeldende-sentrale-forskrifter",
  "license": "NLOD 2.0",
  "license_url": "https://data.norge.no/nlod/no/2.0",
  "provider": "Lovdata",
  "statement": "Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form."
 },
 "temporal": {
  "date_in_force": "2017-01-01",
  "last_change_in_force": "2024-01-01",
  "note": "Current corpus state; not an applicability-at-date determination.",
  "status": "current"
 },
 "text": "### § 22. Risikostyring og internkontroll\n\nPensjonsforetakets system for risikostyring skal minst omfatte\n\n1. tegning og avsetninger,\n2. balansestyring,\n3. investeringer, herunder derivater, verdipapirisering og tilsvarende avtaler,\n4. styring av likviditets- og konsentrasjonsrisiko,\n5. styring av operasjonell risiko,\n6. forsikringer og andre risikoreduserende teknikker,\n7. relevante faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring,\n8. eventuell avkastningsrisiko som bæres av medlemmer.\n\nLedere på alle vesentlige virksomhetsområder skal løpende vurdere gjennomføringen av pensjonsforetakets internkontroll. Foretakets daglige leder skal minst én gang årlig foreta en oppsummerende vurdering av om internkontrollen har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte og om det er behov for nye tiltak. Vurderingen skal forelegges styret til behandling.\n\nSystemet for risikostyring og internkontroll skal omfatte tiltak for å sikre kontinuitet i utøvelsen av virksomheten, herunder beredskapsplaner.\n\n> Tilføyd ved forskrift [22 juni 2022 nr. 1139](forskrift/2022-06-22-1139) (i kraft 1 jan 2023).\n",
 "title": "Risikostyring og internkontroll",
 "type": "paragraf"
}
